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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 推送時間段:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙初審會”的習慣,構成入倉工程項目初審會意見書和初審會最終,看做財政預算合理安排的比較重要證據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年成本預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“3個放置于”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”配備產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費🦩減免補貼等。四🌌是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作上布署,我區利用公有投資經營管理預決算薪資收入時候,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年決算釣魚任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅𝓡和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照ꦏ“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監ꦇ督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金ꩲ效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果👍應用機制,健ꦛ全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

本年履行數

項目預算數

工程預算數為前年完成數的%

稅費利潤

1,849,097

2,002,020

108.3

    保值所得稅(含開業稅)

933,286

1,005,000

107.7

    公司應納稅所得額稅

228,688

254,000

111.1

    私人所述稅

154,993

156,000

100.6

    大都市維修保養發展稅

67,755

74,500

110.0

    新房產稅

99,216

110,000

110.9

    服裝附加稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮職工土地證運用稅

25,026

26,500

105.9

    建設用地提升稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農耕地負載稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    場景呵護稅

106

120

113.2

非納稅入

194,687

205,280

105.4

    自查自糾效益

34,993

41,070

117.4

    人事部門工作性扣費工資收入

29,019

29,000

99.9

    集體所有制能源(債務)有嘗便用個人收入

71,376

69,030

96.7

    另一個工資收入

59,299

66,180

111.6

好地方財政資金收入來源總金額

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

更改性工資

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上一級補貼金年收入

1,258,201

893,150

71.0

        能返還性個人收入

363,307

300,220

66.4

        基本上性轉換結算營收

451,808

442,625

99.9

        專向轉出付出納入

443,086

150,305

33.9

    增加正常債券投資使收入

130,000

91,000

70.0

    去年同期結轉

264,871

170,678

64.4

    采用估算增強調試貨幣基金

200,000

205,000

102.5

    從政府辦公室性基金投資成本預算調職

30,000

 

 

    從國家投資合作經營成本預算調出

3,220

5,040

156.5

工資收入總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

本年下達數

概算數

決算數為去年執行工作數的%

一、基本上公共性服務質量撥出

190,727

198,668

104.2

二、航空航天經費支出

3,220

4,417

137.2

三、公開安全可靠費用

128,327

168,971

131.7

四、教育培訓付出

354,890

420,625

118.5

五、小學科學高技術費用

45,869

53,333

116.3

六、傳統藝術旅游活動體育運動與傳煤性支出

45,871

103,508

225.7

七、世界 保證和就業機會費用支出

480,520

407,296

84.8

八、衛生管理健康保健收入支出

157,008

165,945

105.7

九、節能減排安全收入支出

193,688

95,934

49.5

十、縣域特別其他支出

692,638

688,977

99.5

國慶、農林業水撥出

264,493

346,423

131.0

十三、交通銀行裝運開支

467,425

171,349

36.7

第十五、資源英文地質勘察新信息等支出費用

186,703

248,203

132.9

十四、工商業服務于業等支出費用

7,285

8,570

117.6

十六、理所當然市場浮游生物景象等總支出

5,741

5,949

103.6

十五、個人住房擔保性支出

139,738

202,539

144.9

十八、糧油食品工程材料產出付出

6,503

9,075

139.6

18、氣象災害治理及應對的管理經費支出

17,060

21,245

124.5

19、入黨的程序費

 

61,863

 

20、借款付息性支出

17,172

20,000

116.5

二國慶、一些花費

46,032

50,971

110.7

常見通用財政預算經費支出加總

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年連接數

工程預算數

財政預算數為去年同期執行力數的%

轉意性費用

479,166

118,307

24.7

    上解上家性支出

105,940

118,307

111.7

    一般來說企業債券還本費用支出

96

 

 

    按排成本預算平穩調接股權基金

202,452

 

 

    結轉下年性支出

170,678

 

 

教育支出總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

建設項目

前年實行數

預算表數

概算數為
預算數 %

一、普遍公共貼心服務貼心服務

142,167

135,307

        95.2

    人大代表事務性

1,022

955

        93.4

      財政運營

703

671

        95.4

      普通行政操作操作公共事務

5

36

       720.0

      人大代表電視電話會議

132

66

        50.0

      人多輔導

53

48

        90.6

      代表英文操作

129

134

       103.9

    市政協業務

755

733

        97.1

      行政訴訟電腦運行

432

375

        86.8

      工商聯會議觸屏

21

56

       266.7

      理事會觀察

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      任何市政協業務費用支出

149

82

        55.3

    市政府辦公區廳(室)及想關機購公共事務

43,000

36,380

        84.6

      行政訴訟使用

13,459

16,382

       121.7

      正常行政部門處理事宜

13,688

4,807

        35.1

      企事業單位服務

644

690

       107.1

      工作方案金融產品行動

2,954

3,116

       105.5

      信訪事宜

58

17

        29.3

      工作開機運行

1,826

1,944

       106.5

      另外的人民政府會議室廳(室)及相應培訓機構公共事務總支出

10,371

9,424

        90.9

    發展與改善事務管理

1,686

1,936

       114.8

      財政進行

1,032

965

        93.5

      一樣 行政性方法事務處理

654

971

       148.5

    總計圖片信息工作

1,041

1,093

       105.0

      政府部門運作

564

588

       104.3

      數據信息行政事務

41

26

        63.4

      專業匯總業務員

9

20

       222.2

      數據分析菅理

34

70

       205.9

      專向普查表行動

206

143

        69.4

      統計數抽樣方法考察

183

198

       108.2

      其它統計匯總的信息行政監察費用支出

4

48

     1,200.0

    民政工作

4,333

5,055

       116.7

      財政使用

2,594

2,801

       108.0

      精細化發展

954

1,431

       150.0

      財政資金委托人國際業務開支

565

689

       121.9

      另一個財政性支出事情性支出

214

134

        62.6

    稅務事務處理

5,775

7,044

       122.0

      行政部門啟用

2,370

1,747

        73.7

      通常情況下行政工作工作管理工作

475

816

       171.8

      代扣代收代收稅款手讀費

2,930

4,481

       152.9

    財務審計公共事務

1,426

2,247

       157.6

      行政處運作

740

687

        92.8

      審計師國際業務

501

1,261

       251.7

      事業上的操作

166

233

       140.4

      相關財務審計行政事務支出費用

19

66

       347.4

    人工成本費資源業務

1,710

313

        18.3

      企事業啟用

1,515

 

  

      其它人工材料業務結余

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查公共事務

1,362

1,644

       120.7

      行政處操作

1,152

1,384

       120.1

      尋常行政工作標準化管理工作

93

127

       136.6

      驚天大案要案嚴查

48

50

       104.2

      的紀檢監督檢查行政監察費用支出

69

83

       120.3

    進出口貿易行政事務

27,385

12,863

        47.0

      行政處程序運行

1,773

1,341

        75.6

      通常情況行政性操作事務處理

7,098

7,681

       108.2

      參公進行

1,312

1,457

       111.1

      別商業貿易事宜開支

17,202

2,384

        13.9

    基本中國知識產權證事務處理

1,034

1,624

       157.1

      國家專業知識土地產權競爭戰略

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺地區事務性

233

270

       115.9

      行政事務行駛

129

122

        94.6

      應該行政機關維護業務

104

148

       142.3

    檔案資料事情

1,117

1,207

       108.1

      行政機關作業

454

442

        97.4

      人事檔案館

648

757

       116.8

      各種檔案資料事情撥出

15

8

        53.3

    政黨黨派及工商行聯事務性

441

463

       105.0

      一般來說行政處菅理事物

126

110

        87.3

      任何政黨黨派及工行聯事務性費用支出

315

353

       112.1

    人民群眾團隊活動事宜

3,408

4,093

       120.1

      行政事務程序運行

808

923

       114.2

      似的行政機關管理方法事務管理

1,574

1,949

       123.8

      視野正常運行

98

101

       103.1

      其他的廣大群眾小團體行政事務費用

928

1,120

       120.7

    黨支部辦工廳(室)及有關學校事情

7,586

5,574

        73.5

      行政管理加載

1,782

1,647

        92.4

      般財政管理方法事務性

5,190

3,312

        63.8

      事業運作

614

615

       100.2

    組織結構事情

1,317

1,970

       149.6

      政府部門正常運作

445

441

        99.1

      平常財政工作管理公共事務

650

1,147

       176.5

      的組織機構公共事務付出

222

382

       172.1

    策劃活動事務性

9,322

19,806

       212.5

      行政事務電腦運行

400

361

        90.3

      基本上行政菅理菅理行政監察

4,089

9,759

       238.7

      事業性作業

1,549

1,602

       103.4

      一些品牌宣傳工作其他支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務管理

950

1,013

       106.6

      行政機關正常運作

516

522

       101.2

      一樣 行政部門服務管理行政監察

183

226

       123.5

      宗教信仰事務管理

132

140

       106.1

      海外華僑事務性

88

88

       100.0

      相關統戰事情總支出

31

37

       119.4

    別的我黨事物性支出

3,676

4,419

       120.2

      工作運轉

2,157

2,398

       111.2

      其他我黨行政事務支出費用

1,519

2,021

       133.0

    專業市場監督控制控制事務處理

22,245

23,053

       103.6

      行政部門電腦運行

11,016

11,219

       101.8

      一樣 行政業務標準化管理業務

205

639

       311.7

      市場行政監督操作專頂

4,741

4,106

        86.6

      整個市場監控功能監察

304

164

        53.9

      消費需求者權利保護區

141

123

        87.2

      資料化建成

244

263

       107.8

      身份認證認同感督促管理方法

 

80

  

      規則化管理制度

 

79

  

      貨品行政監察

166

7

         4.2

      攝影品事務管理

 

10

  

      事業有成運動

4,864

5,230

       107.5

      各種市面輔導維護業務

564

1,133

       200.9

    某個平常公共信息服務管理收支

1,343

1,552

       115.6

      另一普遍公共性功能其他支出

1,343

1,552

       115.6

二、國防軍事結余

3,178

4,337

       136.5

    民防動員會

3,158

3,169

       100.3

      人艮防空

3,158

3,169

       100.3

    別的飲水機結余

20

1,168

     5,840.0

三、公眾安全性費用

128,229

168,857

       131.7

    軍事公安人員特戰旅

924

924

       100.0

      許多武裝巡警通信兵收入支出

924

924

       100.0

    公安廳

122,034

162,238

       132.9

      行政機關啟用

72,176

96,855

       134.2

      常見行政事情操作事情

8,322

16,627

       199.8

      產品信息建造

21,534

18,624

        86.5

      綜合執法紀律審查

19,852

30,052

       151.4

      其它警方收入支出

150

80

        53.3

    國家地區安全防護

1,194

1,001

        83.8

      行政部門程序運行

1,066

873

        81.9

      安全可靠業務部

128

128

       100.0

    司法行政

4,077

4,694

       115.1

      行政管理啟用

2,376

2,268

        95.5

      般行政性菅理行政事務

107

124

       115.9

      群眾司法機關服務

793

1,410

       177.8

      普法宜傳

145

177

       122.1

      法律條文扶持

477

583

       122.2

      法紀發展

179

132

        73.7

四、教導其他支出

350,262

416,492

       118.9

    育兒教育維護事務性

1,667

691

        41.5

      人事部門使用

844

691

        81.9

      大部分行政機關維護事務性

823

 

  

    普通型幼小銜接

176,789

336,035

       190.1

      學前基礎教育基礎教育

50,419

80,544

       159.7

      中心校教育學校

54,800

74,183

       135.4

      小學升初中教學

41,145

99,361

       241.5

      高中部幼兒教育

17,759

31,426

       177.0

      另一個平民文化藝術培訓性支出

12,666

50,521

       398.9

    職業化教學

6,617

11,426

       172.7

      角色高級中學培養

6,617

11,426

       172.7

    成人小教肓

5,234

3,798

        72.6

      人中低檔幼教

5,234

3,798

        72.6

    廣播電臺電視劇文化藝術培訓

81

2,800

     3,456.8

      電臺高清電視機構

81

2,800

     3,456.8

    個性化基礎教育

786

1,397

       177.7

      層次性校園文化藝術培訓

786

1,397

       177.7

    規陪及學習培訓

9,705

9,722

       100.2

      教師們研習

3,437

3,467

       100.9

      紀檢干部的教育

1,401

1,597

       114.0

      陪訓性支出

4,867

4,658

        95.7

    基礎教育費增加分配的花費

148,325

49,622

        33.5

      旅游城市中小型學園舍設計

3,964

2,036

        51.4

      其他的文化藝術培訓費額外增加擬定的支出費用

144,361

47,586

        33.0

    其他教學支出費用

1,058

1,001

        94.6

五、物理學技術應用支出費用

38,035

45,238

       118.9

    實驗枝術管理方法事物

1,051

944

        89.8

      政府部門操作

599

484

        80.8

      機構產品

452

460

       101.8

    技術工藝探究與發掘

8,492

8,515

       100.3

      使用工藝鉆研與開發管理

5,365

6,968

       129.9

      科技有限公司成就有效的轉化與傳播

3,127

1,547

        49.5

    新材料技術具體條件與服務項目

2,982

10,989

       368.5

      高新科技狀況專頂

2,982

10,989

       368.5

    科學的工藝廣泛

1,171

1,240

       105.9

      簡單講解生活

534

543

       101.7

      技術館站

632

697

       110.3

      某個科學研究技巧發展費用支出

5

 

  

    一些地理學工藝費用

24,339

23,550

        96.8

      高新科技返現獎勵

9

 

  

      的科學課技術性支出

24,330

23,550

        96.8

六、學歷度假游體育文化與文化傳媒收支

36,956

75,003

       203.0

    文化藝術和草原旅游

18,436

54,116

       293.5

      人事部門運作

1,031

1,010

        98.0

      一樣 行政治理治理事務性

95

161

       169.5

      大學圖書館館

1,883

2,014

       107.0

      歷史文化風采展示及當做紀念構造

1,069

24,288

     2,272.0

      歷史文體活動組織

2,269

2,331

       102.7

      公眾文化產業

2,820

3,201

       113.5

      特色文化寫作與保護英文

24

58

       241.7

      人文精神和自助游餐飲市場的管理

401

437

       109.0

      旅游活動宣揚

1,373

1,470

       107.1

      景區行業中業務流程工作管理

1,191

 

  

      同一技術 和國內旅游總支出

6,280

19,146

       304.9

    出土文物

1,564

2,453

       156.8

      文化遺產保護措施

288

564

       195.8

      搏物館

1,276

1,889

       148.0

    體育足球

16,763

16,821

       100.3

      行政性運轉

372

404

       108.6

      通常情況財政安全管理事情

228

 

  

      運動競賽類

349

588

       168.5

      體育競技訓煉

1,259

829

        65.8

      休育運動場館

12,661

12,931

       102.1

      老百姓體育足球

1,760

1,860

       105.7

      另一個球場費用

134

209

       156.0

    電臺電視廣播劇

8

13

       162.5

      同一廣播電臺電視劇結余

8

13

       162.5

    另外的文化產業體育競技與媒體收支

185

1,600

       864.9

      宣傳方案技術 未來發展專項計劃收入支出

65

100

       153.8

      歷史文化行業轉型專向花費

120

1,500

     1,250.0

七、生活保護和就業形勢經費支出

357,571

270,195

        75.6

    人力信息信息和中國社會服務方法事宜

26,071

33,913

       130.1

      行政部門行駛

1,045

1,398

       133.8

      應該行政訴訟菅理事務性

13,966

19,613

       140.4

      工作后勤保障監督

711

848

       119.3

      市場穩妥國際業務方法工作

1,451

1,377

        94.9

      服務的性找工作服務的和職業技能等級評定中介機構

1,430

2,117

       148.0

      勞功人力資源部爭議性調整法律仲裁

694

851

       122.6

      其他的人力成本市場和當今社會擔保菅理事情性支出

6,774

7,709

       113.8

    民政經營業務

2,441

5,427

       222.3

      人事部門加載

696

758

       108.9

      人們團體標準化管理

1,067

1,223

       114.6

      下基層權政和社區衛生的建設

109

1,130

     1,036.7

      許多民政標準化管理事務管理費用

569

2,316

       407.0

    行政處企業機構離養老金

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理系統的行政事務企業離退職

2,362

2,422

       102.5

      事業廠家離退休之

3,915

6,501

       166.1

      部門自己事業部門核心養老院保險服務付款開支

57,287

56,739

        99.0

      危險機關事業公司公司網絡職業年金交款結余

29,714

23,054

        77.6

      對市直機關企事業部門總體頤養保險費用股權基金的補貼金

412

671

       162.9

      另一財政自己事業公司離提前退休花費

94

104

       110.6

    求業補貼

35,907

39,000

       108.6

      人才需求草根創業業務補貼金

 

300

  

      公益活動性主崗補貼費

32,049

34,775

       108.5

      一些就業前景補助費收入支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      生亡撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍退伍兵生話政府補貼

238

240

       100.8

      優撫事業方方收支

148

229

       154.7

      法律義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村社區籍退役武器中老年居住補助款

39

85

       217.9

      其它的優撫撥出

358

410

       114.5

    退役回遷

4,500

6,292

       139.8

      退役戰士擺放

1,435

1,110

        77.4

      士兵部隊移交清單鎮政府的離退休年齡專業人員安置工作

1,998

3,819

       191.1

      士兵交接以政府離退體領導人員安全管理醫療機構

200

328

       164.0

      退役軍人管理系統幼小銜接

19

82

       431.6

      某個退役安置補助收支

848

953

       112.4

    社會各界特權

24,028

42,455

       176.7

      小朋友好處

178

126

        70.8

      中老年人優惠

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會性發福利事業性計量單位

1,122

1,787

       159.3

      各種生活春節福利性支出

107

103

        96.3

    肢體殘疾行業

8,847

10,710

       121.1

      政府部門操作

335

356

       106.3

      正常財政管理制度工作

431

585

       135.7

      殘疾證人術后康復

1,555

2,376

       152.8

      殘廢人學生就業和撫貧

4,369

4,101

        93.9

      殘廢人居住和病人護理津貼

84

341

       406.0

      別的殘疾證人事業心結余

2,073

2,951

       142.4

    紅十字工作

581

596

       102.6

      行政部門運轉

191

172

        90.1

      一半行政機關處理事情

270

270

       100.0

      其它的紅十字行業其他支出

120

154

       128.3

    最底活的保障

2,726

3,602

       132.1

      成市最小人生維護金經費支出

2,726

3,602

       132.1

    臨時倉庫救治

475

727

       153.1

      零時救濟教育支出

150

330

       220.0

      飄泊乞討人工救援開支

325

397

       122.2

    特困相關人員搶救供給

20

88

       440.0

      地方特困技術人員救濟飼養付出

20

80

       400.0

      中國農村特困師搶救贍養性支出

 

8

  

    另外的性生活救治

2,717

2,662

        98.0

      其它的城市發展現在的生活救援

2,481

2,662

       107.3

      許多農材的生活社會救助

236

 

  

    不需要對大致關于養老地產養老金金股票基金的補貼政策

574

619

       107.8

      財政廳對城鄉建設城鎮居民大體社區個人養老保險行業貨幣基金的補助費

574

619

       107.8

    退役軍伍處理工作

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其它社會發展得到保障和求業支出費用

150,574

29,541

        19.6

八、安全健康生活費用

147,672

156,640

       106.1

    安全衛生建康經營事情

3,848

6,235

       162.0

      行政性工作

1,432

1,515

       105.8

      基本行政處維護事務管理

2,385

4,720

       197.9

      另外的清潔衛生身心健康方法行政事務收支

31

 

  

    醫三甲醫院

38,760

31,375

        80.9

      綜合管理寵物醫院

29,393

20,510

        69.8

      中醫針灸(中國民族)診所

3,984

4,073

       102.2

      精力病三甲醫院

2,592

2,687

       103.7

      紅房子醫院門診

2,651

2,139

        80.7

      其它的專科大學醫院科室

0

1,911

  

      另一個公校醫院專家收支

140

55

        39.3

    群眾醫療設備環境衛生裝置

35,773

40,524

       113.3

      中小城市社群衛生防疫平臺

32,379

37,174

       114.8

      任何群眾醫院衛生監督設備教育支出

3,394

3,350

        98.7

    公眾環保

32,155

35,205

       109.5

      重大疾病可以防止感染抑制設備

4,106

5,323

       129.6

      衛生管理監督的管理職能裝置

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保鍵系統

1,267

1,737

       137.1

      急救處置組織

5,246

5,662

       107.9

      采供血公司

1,802

2,040

       113.2

      大致公用設施清潔工作

16,543

17,428

       105.3

      大量公開健康專向

951

870

        91.5

      善后正確處理通用健康慘案應激正確處理

88

65

        73.9

      其它的公益性安全衛生經費支出

122

178

       145.9

    中醫醫生藥

12

30

       250.0

      另外的中醫藥其他支出

12

30

       250.0

    策劃生孩事物

5,352

6,815

       127.3

      另外計劃表生孕事務性其他支出

5,352

6,815

       127.3

    行政部門事業上單位名稱醫療保健

27,911

30,349

       108.7

      財政企業醫療服務

4,524

2,591

        57.3

      企事業院校醫療保健

20,687

24,239

       117.2

      國家公務員考試治療補貼政策

0

19

  

      其他的財政事業有成政府部門治療收入支出

2,700

3,500

       129.6

    財政廳對基本上醫療保健保險費用債卷的補助款

95

95

       100.0

      財政支出對縣域居民家庭總體醫療設備穩定股票基金的補貼費

95

95

       100.0

    治療救治

2,703

4,823

       178.4

      城市醫治援助

282

2,386

       846.1

      其他醫療器械救治結余

2,421

2,437

       100.7

    優撫關鍵字醫用

 

260

  

      優撫對象醫治政府補貼

 

260

  

    老齡干凈營養健康安全服務

547

271

        49.5

      老齡衛生間身心健康咨詢于

547

271

        49.5

    任何環境衛生健康保健費用支出

516

658

       127.5

      任何衛生學身體健康教育支出

516

658

       127.5

九、環保環保節能支出費用

118,093

20,480

        17.3

    區域呵護監管事務處理

1,704

2,444

       143.4

      行政管理正常運行

362

693

       191.4

      普通行政處理處理事物

1,313

1,721

       131.1

      壞境壞境自我保護宣傳點

29

30

       103.4

    區域環境污染監測與監督

77

33

        42.9

      核與輻射危害安全性高監督的管理職能

77

33

        42.9

    污染破壞預防治療

594

518

        87.2

      人工濕地

300

195

        65.0

      固態垃圾廢品物與生物品

4

9

       225.0

      其他感染有機廢氣花費

290

314

       108.3

    污染源節能降耗

49,115

17,285

        35.2

      園林學習環境檢測數據與信息

2411

2744

       113.8

      生態景觀室內環境交通執法督察

866

910

       105.1

      碳排放專題費用

36287

13431

        37.0

      清洗研發專門結余

 

200

  

      別空氣污染碳排放收入支出

9551

 

  

    可復蘇資源

 

200

  

    許多節省生態環保付出

66603

 

  

十、城市居委會花費

421,380

469,542

       111.4

      城鄉居民社區服務中心管理工作行政監察

178,528

207,487

       116.2

        行政性工作

12,574

20,703

       164.6

        普遍行政經營經營業務

4,227

2,951

        69.8

        危險機關的服務

583

168

        28.8

        城管聯合執法

7,199

1,526

        21.2

        某些村鎮社區服務中心維護業務結余

153,945

182,139

       118.3

      城鄉居民平臺通用生活設施

123,227

82,088

        66.6

        某些城鄉建設街道社區公用建筑設施建筑設施花費

123,227

82,088

        66.6

      村鎮社區安全工作環境安全

86,237

145,607

       168.8

      修建市廠標準化管理與督促

7,886

12,499

       158.5

      另外的城鄉居民特別花費

25,502

21,861

        85.7

十一國慶、農業和林業水收支

223,393

257,102

       115.1

      草業

31,969

44,429

       139.0

        人事部門電腦運行

2098

2506

       119.4

        通常情況行政處服務管理行政監察

114

51

        44.7

        企業自動運行

2982

2826

        94.8

        創新科技生成與推廣營銷安全服務

268

1018

       379.9

        害蟲害管控

460

569

       123.7

        農商品性能的安全

337

1384

       410.7

        稽查政府監管

343

322

        93.9

        統計分析監測網與消息服務質量

239

81

        33.9

        不穩定性老百姓純收入救濟款

5756

5642

        98.0

        農業科技生產可以支持補貼政策

2418

3406

       140.9

        林果業結構化與家產化銷售

7952

9066

       114.0

        農護膚品代加工與促銷廣告

122

60

        49.2

        農村建房愛心公益人事

688

4123

       599.3

        漁業資源的保養修護與利用

545

601

       110.3

        半汽柴油市場價格機構改革對水產養殖的補肋

8

13

       162.5

        對學校碩士畢業于生到下基層提拔政府補貼

125

116

        92.8

        另外農林業費用支出

7514

12645

       168.3

      林果業和塔公草原

3,558

5,384

       151.3

        企事業設備

1153

1433

       124.3

        森里選育

1575

2120

       134.6

        技術水平使用與生成

418

891

       213.2

        森林草原共公費用

 

790

  

        其余農業支出費用

412

150

        36.4

      市政

165,949

188,530

       113.6

        政府部門正常運行

568

563

        99.1

        尋常行政機關工作行政監察

3

10

       333.3

        市政工程制造業業務流程管理工作

3469

12708

       366.3

        市政水利搭建

63322

87255

       137.8

        市政建設項目建設項目運動與維系

84497

74026

        87.6

        農田水利后期本職工作

3

50

     1,666.7

        水利樞紐執法督促督促

593

549

        92.6

        水資源不僅節約維護與保護性

8964

11574

       129.1

        水文水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利樞紐系統宣傳推廣

166

157

        94.6

        中大型機大壩移民網中期創業扶持自查報告總支出

54

 

  

        水利水電安全衛生參與

461

481

       104.3

        其余市政工程收支

2782

 

  

      水產業整體設計

17,334

6,678

        38.5

        土地的流失防治

14534

1874

        12.9

        產業的趨勢化趨勢

2798

4800

       171.6

        其它漁業終合建設其他支出

2

4

       200.0

      新農村宗合轉型

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級之事一議的補助費

3843

10667

       277.6

        農村房子標準化變革示范點試點城市補助金

 

318

  

      非盈利財務趨勢經費支出

740

1,096

       148.1

        農林安全保險費率貼補

740

1096

       148.1

12、公路交通貨物運輸收支

464,385

168,942

        36.4

      鐵路水路配送

445,202

163,313

        36.7

        行政訴訟運作

1,746

1,929

       110.5

        公路交通建設規劃

358,925

41,795

        11.6

        農村公路綠化養護

37,557

58,895

       156.8

        公路交通搬家企業精細化建筑

2,163

997

        46.1

        一級公路及運輸的管理

39,827

57,579

       144.6

        水路輸送管理制度開支

1,989

2,118

       106.5

        全部取消以政府還貸款特殊一級公路收取費用專業收支

2,995

 

  

      其它交行及運輸支出費用

19,183

5,629

        29.3

        公益性交通出行運營的經濟補貼

4,594

4,000

        87.1

        另一交通費運載費用

14,589

1,629

        11.2

第十五、資源性地質勘察資料等開支

102,799

166,172

       161.6

      國家股房產監督管理

1,181

1,211

       102.5

        行政處作業

471

442

        93.8

        一樣 政府部門管理方法工作

403

433

       107.4

        某些國有化資本稽查開支

307

336

       109.4

      可以規模性行業的發展和經營性支出

69,817

88,365

       126.6

        中小學企業的成長專門

21,499

18,050

        84.0

        另外的支持軟件小規模商家發展前景和安全管理性支出

48,318

70,315

       145.5

      相關市場勘測信息等付出

31,801

76,596

       240.9

        方法更新改造撥出

104

2,896

     2,784.6

        關鍵產業發展復興和方法改變大型項目抵押貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        另外的資源的探礦問題等其他支出

10,500

67,200

       640.0

十四、房地產業安全第三產業等費用

4,652

5,215

       112.1

      商業地產買賣工作

438

454

       103.7

        另一商業圈流通業行政監察經費支出

438

454

       103.7

      涉外企業壯大精準服務支出費用

300

 

 

        某些對外不斷發展工作其他支出

300

 

  

      其他的行業服務培訓業等結余

3,914

4,761

       121.6

        其他的商業性的服務的業等費用支出

3,914

4,761

       121.6

第十三、自然規律資源英文海洋資源景象等其他支出

5,708

5,877

       103.0

      自然是資源的事宜

4,884

5,000

       102.4

        行政訴訟運動

696

831

       119.4

        一樣行政部門菅理業務

202

83

        41.1

        地皮資源性合理利用與保護區

476

519

       109.0

        事業心啟用

2,950

2,990

       101.4

        各種清新資原事務管理經費支出

560

577

       103.0

      海洋能管理系統事務管理

92

48

        52.2

        海底調研如何評價

92

48

        52.2

      氣象條件行政監察

732

829

       113.3

        氣象臺將來預側

40

40

       100.0

        氣象站武器裝備保護維保

60

115

       191.7

        天氣地基建筑設施制作與維修部

94

30

        31.9

        另一個氣象觀測事物開支

538

644

       119.7

16、公寓房保證總支出

131,709

193,873

       147.2

      切實保障性安居管家建筑項目結余

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區改裝改裝

82,388

150,594

       182.8

        保駕護航性個人住房費用補助

 

1,350

  

      住宅房行政體制改革付出

41,952

33,703

        80.3

        往房個人公積金

25,789

25,753

        99.9

        選房補貼金

16,163

7,950

        49.2

      城鄉居民居委會商品房

7,369

8,226

       111.6

        一些城鄉居民居委會住房經費支出

7,369

8,226

       111.6

十六、糧油食品武器裝備儲備庫花費

6,503

9,074

       139.5

      調味品業務

3,087

5,312

       172.1

        似的人事部門管理系統業務

17

109

       641.2

        事業單位啟用

169

183

       108.3

        其它油糧事務管理花費

2,901

5,020

       173.0

      油糧產出

3,416

3,762

       110.1

        存量糧油食品補貼費

3,416

3,762

       110.1

二十、洪澇治理及應急預案操作性支出

13,639

17,080

       125.2

     應急方案控制事情

2,137

2,021

        94.6

       行政管理執行

287

330

       115.0

       健康安全生產管理

1,850

1,282

        69.3

       工作正常運行

 

339

  

       另一個應對服務管理收入支出

 

70

  

     建筑消防公共事務

11,473

15,014

       130.9

       行政部門電腦運行

8,858

11,603

       131.0

       一樣行政機關管控會計實務

1,852

2,427

       131.0

       消防安全應急管理援救

763

984

       129.0

     地震災害所造成的工作

29

45

       155.2

       四川地震污染監測

29

45

       155.2

十八、預備黨員費

 

50,000

  

二十五、借債付息經費支出

17,172

20,000

       116.5

      部分部門一半外債付息開支

17,172

20,000

       116.5

        點政府部似的國債付息總支出

15,288

20,000

       130.8

        區域政府辦公室一些一般的債權債務付息結余

1,884

 

  

二國慶、其余費用

32,465

46,603

       143.5

        年末留出足夠的

 

45,000

  

        某些付出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

性支出總金額

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

前年執行工作數

費用預算數

費用數為前年
強制執行數的%

集體所有制地面的經營權出令薪水

1,039,862

700,000

67.3

國有控股集體土地年化收益債卷盈利

 

 

 

農產品加工宅基地設計規劃錢薪資

 

 

 

福利彩票慈善公益金盈利

4,119

 

 

地區基礎上設備模塊化費收入來源

22,009

20,000

90.9

污水管道治療費效益

30,711

33,300

108.4

其余部門性私募基金年收入

-3,887

 

 

相關部門性母基金純收入合計數

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉換性效益

350,113

285,811

81.6

    上家補貼金薪資

9,590

3,044

31.7

    專項督查財產轉貸薪資

100,000

 

 

    改用上一年節余使收入

240,523

282,767

117.6

    調出周轉金

 

 

 

 

 

 

 

盈利總結

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

上一年強制執行數

決算數

預算數為上年執行數的%

公有宅基地采用權轉讓盈利及相匹配專向財產盈利讓的結余

1,340,693

930,554

69.4

集體所有制建設用地報酬率資金及表示專業借債收入來源按排的費用支出

 

 

 

林業建設用地開發管理經濟組織的收支

 

2,400

 

福利彩票公益慈善金及相匹配的專門財產年收入按排的費用支出

2,111

5,748

272.3

省份條件公共設施配套工程費及相關聯專項整治公司債務效益設置的總支出

19,581

50,000

255.3

大中小機大壩移民搬遷中晚期政策扶持股權基金撥出

 

3,609

 

把污水進行處理費及相關聯重點政府債務年收入按排的經費支出

31,258

33,300

106.5

債權付息撥出

10,083

13,500

133.9

相關中央政府性債卷其他支出

45

 

 

政府機關性資金總支出累計數

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉回性費用

39,156

 

 

    上解上司花費

100

 

 

    工作方案財產還本其他支出

 

 

 

    調為財力

30,000

 

 

    年尾盈余

9,056

 

 

收入支出共計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

上一年運行數

費用預算數

決算數為去年
執行工作數的%

一、盈利個人收入

13,390

15,500

115.8

    交易精準企業公司銷售收入水平收入水平

8,757

10,000

114.2

    商業貿易企業的利潤來源收入水平

 

 

 

    產品使用行業收益薪資

180

 

 

    房不動產企業的利潤空間個人收入

4,445

5,500

123.7

    農業和林業牧漁廠家凈利潤利潤

8

 

 

    衛生學體育教育活動商家純利潤工資

 

 

 

二、股利、股息使收入

2,712

2,500

92.2

    國有化控股企業機構股利、股息利潤

2,712

2,500

92.2

三、土地產權轉讓信息薪水

 

 

 

四、企業清算工資

 

 

 

五、其他國家資本開概算利潤

 

 

 

國有制資源操作納入總金額

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉交性薪資收入

2,829

711

25.1

  起用上一年結轉收入水平

2,829

711

25.1

 

 

 

 

創收總額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年同期運行數

概算數

預決算數為本年
連接數的%

一、時代基本保障和就業機會總支出

 

 

 

二、國家股資本公司經驗費用教育支出

15,000

13,000

86.7

1.防止歷史文化堆積難題及機構改革制造費總支出

 

 

 

2.國有土地各個企業資產金加入

15,000

13,000

86.7

      國有控股社會經濟構造整改付出

15,000

13,000

86.7

      公益事業性設備投資加盟付出

 

 

 

3.集體所有制企業條例性救濟款

 

 

 

4.銀行業國有控股股權投資自主經營預算表結余

 

 

 

5.其他的國有化資產投資經營者費用預算撥出

 

 

 

國有企業投資經驗撥出累計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉交性性支出

3,931

5,711

145.3

    調為錢

3,220

5,040

156.5

    結轉下年經費支出

711

671

94.4

 

 

 

 

收支總共

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

本年執行命令數

決算數

成本預算數為本年強制執行數的%

小昆山市鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未安排到鎮

 

96,967

 

加總

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96968萬元具體為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

該項目

總是

另外:

基本政府債務

另外:

重點借債

一、相關部門資產交易額現象

 

 

 

    2018年年終鎮政府債權限制額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年半年度地方政府財產上限

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年今年初相關部門政府債務金額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        進來:市預下達任務新添加入了國債上限

91,000

91,000

 

二、2018年現政府公司債務查詢余額實際情況

 

 

 

    年末當地政府資產剩余

850,091

490,091

360,000

    當時 新批部門債權

230,000

130,000

100,000

    至今清償部門債款

30,187

30,187

 

    年尾現政府債權債務賬戶額度

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年中央政府借債查詢余額情況報告

 

 

 

    月初相關部門借債額度

1,140,904

680,904

460,000

        在當中:市預批準合并公司債限制

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

項目

2018年估算數

2019年費用數

預決算表數為前年預決算表數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

公務客服客服費

791.10

523.09

66.1

公務接待小二租車購買及運轉費

小計

6995.72

6205.10

88.7

這當中:購買費

2892.00

2329.05

80.5

     執行費

4103.72

3876.05

94.5

預估合計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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